莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院2019年部门预算公开报告-利来app

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院2019年部门预算公开报告
作者:任佳慧  发布时间:2019-03-04 10:25:32 字号: | |

 

 

 

 

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院2019

部门预算公开报告

 

 

 

 

 

20192 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开利来手机客户端的联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

莫旗人民法院是国家的审判机关,在旗委的领导和中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对旗人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(二)部门主要职责

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。审理由旗人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

2、依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;执行死刑案件。

4、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、对旗人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助旗机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

6、管理旗人民法院的有关经费和物资装备。

7、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

8、承办其他应由旗人民法院负责的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)莫旗人民法院部门机构及人员基本情况

莫旗法院下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

行政编制人数84人,实有在职行政人数78人,事业编制4人,实有4人,离休1人,退休27人。

(二)莫旗人民法院单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

 

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院

财政拨款的行政单位

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 2352.47 万元,比2018年预算增加266.48万元,增长11.33%,增加主要是由于人员经费增加匹配机关事业单位养老保险。

支出预算 2352.47 万元,比2018年预算增加266.48 万元,增长11.33%,增加主要是由于人员经费增加匹配机关事业单位养老保险。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 2352.47万元,其中:一般公共预算拨款收入 2346.87 万元,占比 99.76%; 政府性基金预算拨款收入 0万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比 0%;事业单位经营收入 0 万元,占比 0%;,其他收入 0 万元,占比 0%;上年结转 5.6 万元,占比 0.24%, 用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 2085.99 万元,其中:基本支出 1378.37 万元,占比 66.08%;项目支出 707.62 万元,占比 33.92%;事业单位经营支出 0 万元,占比0%

主要用于“人员经费、公用经费、办案业务经费、业务装备经费”方面支出

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2352.74 万元,包括:一般公共预算财政拨款 2346.87 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 5.6 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出类 2052.29 万元,比上年预算数增加 118.75 万元。主要用于人员支出、公用支出、办案业务经费。

2社会保障和就业支出类 126.08 万元,比上年预算数增加 126.08 万元。主要用于机关事业单位养老保险。

3卫生健康支出  77.43 万元 ,比上年预算数增加 5.53 万元。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4住房保障支出类 96.67 万元,比上年预算数增加 21.12万元。主要用于职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0%

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算171.42 万元,比上年预算增加14.94 万元,增长 8.72%;本年预算比上年执行数增加(减少) 16.58 万元,增长 9.67%。其中:公务接待比去年减少0.7万元,公务用车运行维护费比去年减少12万元,公务用车购置增加28万元。

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%

2、公务接待费1.8 万元,比上年预算数减少0.7 万元,下降 28%,本年预算比上年执行数减少 0.23 万元,下降12.78%

3、公务用车购置及运行维护费 169.62 万元,比上年预算增加 15.64 万元,增长 9.22%,本年预算比上年执行数增加16.81万元,增长 10.86%。其中,公务用车购置 28 万元,比上年预算增加 28 万元,增长100%,本年预算比上年执行数增加28万元,增长100%;公务用车运行维护费 141.62 万元,本年预算比上年预算减少12.36 万元,下降 7%,比上年执行数减少16.81万元,下降7.9%。增加主要是由于今年增加一台公务用车购置,减少主要是因为严格公务用车的管理,厉行节俭。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我院机关运行经费财政拨款预算 210.15 万元,比上年减少 0.68万元,下降 0.32%。主要原因是公务接待减少、电费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额157万元,其中:政府采购货物预算 157万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 20 辆,其中:执法执勤用车20辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目2个,公开填报绩效目标的项目支出预算756万元,占全部项目支出预算的100%

项目一:办案业务费,属于延续项目,年度资金总额599万元,其中一般公共财政拨款599万元,其他资金0万元。

经济分类:办公费60万元,印刷费40万元,邮电费25.5万元,差旅费124万元,维修费50万元,租赁费14.5万元,培训费1.5万元,被装购置29.5万元,劳务费108万元,公务用车141万元,救济费5万元。

项目二:业务装备经费,属于延续项目,年度资金总额157万元,其中一般公共财政拨款157万元,其他资金0万元。

经济分类:办公设备购置30万元,专用设备购置30万元,信息网络及软件购置更新69万元,公务用车购置28万元。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开利来手机客户端的联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和利来手机客户端的联系方式:

联系人:刘国辉        联系电话:0470-4626950

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表。

来源:财务室
责任编辑:敖啟凡
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